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公司召开审计委员会暨风险内控体系建设领导组会议
来源:审计与内控部 作者:王子龙
时间:2018-03-28 19:47:54

3月27日,公司召开审计委员会暨风险管理及内部控制体系建设领导组会议。公司总经理、党委副书记刘伟主持会议,并对全年工作提出具体要求。公司领导刘江宁、张进江、朱仕祥出席会议。

刘伟在讲话中要求,2018年审计内控要重点做好三个方面工作:一是要通过落实“清单+销号”、审计部与业务部门横向协同、全面整改与重点盯办相结合的管控措施,做实审计成果运用;二是要通过重实效、抓重点、聚合力,切实做好年度重点工作任务落实;三是要通过强化队伍建设,规范工作程序,创新管理手段,发挥激励约束机制作用,提升审计内控工作质量。

会上,审计部汇报了2017年审计内控工作、发现的问题及整改情况、2018年审计内控工作思路及重点工作、新建企业内部控制体系建设和深化内控合规体系建设工作实施方案,与会人员进行了认真审议。

公司审计委员会委员、风险管理及内部控制体系建设领导组成员参加会议。


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